审计论文范文列表

  • LX会计师事务所对BL公司内部控制审计研究 07-22

    本文是一篇审计论文,本文通过对LX会计师事务所实施内部控制审计的深入分析,找出其在实施过程中存在的问题,并提出具体的保障措施,为会计师事务所内部控制审计实际操作提供思路,提...

  • 水资源环境绩效审计研究--以S市水污染防治审计为例 07-22

    本文是一篇审计论文,笔者以新公共管理理论、受托责任理论、国家治理理论为基础,在国内外研究综述基础上,结合对水资源环境审计的必要性、特点等理论进行分析,以S市的水污染防治...

  • 大数据环境下内部审计信息化研究--以S公司为例 07-22

    本文是一篇审计论文,本论文针对S企业在经营中存在的困难,不仅能够更好的实现良好的信息沟通,还能够提升相关的内部审计条件,这样能够为S公司更好的进行内部审计,从而降低其企业发...

  • 领导干部自然资源资产离任审计研究--以Y市为例 07-22

    本文是一篇审计论文,本文旨在通过案例分析问题并提出建设性对策,对当前亟待解决的审计内容、方法、途径以及指标评价进行系统探索,为全面推进领导干部自然资源资产离任审计提供...

  • BF集团服务型内部审计体系构建研究 07-22

    本文是一篇审计论文,笔者对BF集团进行了介绍,分析了BF集团内部审计现状及问题成因,构建一套适应于BF集团的服务型内部审计体系,提出完善我国企业服务型内部审计的相关对策。
    ...

  • VBM视角下内部审计增值服务研究--以J集团为例 07-22

    本文是一篇审计论文,论文在研究时借鉴多位学者对内部审计理论的总结,并针对它的实践运用可行性进行深刻的探讨和研究。所以论文从VBM视角下结合J集团对企业进行内部审计增值服...

  • J公司供应链内部审计问题研究 07-22

    本文是一篇审计论文,本研究从J公司供应链内部审计的案例出发,将供应链内部审计的理论与J公司供应链内部审计的实务进行有机结合,找到J公司在供应链内部审计的过程中存在的问题,...

  • 人工智能在社会审计中的应用研究--以德勤事务所为例 07-22

    本文是一篇审计论文,论文结合人工智能对社会审计应用研究案例进行分析,为以后审计领域深入开展智能审计提供些许借鉴,用以帮助构建更为科学的审计流程体系以及获取更为高效的审...

  • 合伙制会计师事务所扩张中审计质量问题研究--以RH事务所为例 07-22

    本文是一篇审计论文,笔者认为会计师事务所及其员工在工作中的具体行为会受到事务所内部制度标准以及相关规定的影响。由于我国发展起步较晚,会计师事务所在转制过程中对企业文...

  • L公司内部审计增值研究 07-22

    本文是一篇审计论文,本文研究思路:对增值型内部审计的相关研宄文献进行检索分析,大量阅读前人的研究成果,分析研究中的优缺点,并以L公司的内部审计实施状况为实证,分析其内部审计...

  • TC保险公司内部审计信息化建设研究 07-22

    本文是一篇审计论文,本研究可以在本质上提高TC保险公司内部审计信息化的实施水平、解决其相关的内部审计问题、提高审计效率与质量、防范审计风险,从而进一步推动TC保险公司内...

  • 上市公司高送转异象及治理之审计研究--以和邦生物为例 07-22

    本文是一篇审计论文,笔者通过对和邦生物高送转方案的实施动机分析,首先本文发现其高送转方案并没有向外界传递出公司经营状况良好未来前景美好的信息,反而高送转与公司日渐下降...

  • 国家审计对社会审计质量和央企绩效的影响研究 07-22

    本文是一篇审计论文,本文研究发现国家审计机关在介入审计时,一方面监督了企业的运营,另一方面也监督了社会审计的工作成果,对其两者工作的完善和绩效的提升都有重要作用。通过国...

  • 内部审计视角下的高校建设项目跟踪审计研究--以YK大学新校区为例 07-22

    本文是一篇审计论文, 本论文从内部审计角度,对 YK 高校新校区建设项目跟踪审计进行分析研究,及时发现项目建设过程中存在的问题和不足,提出了针对性的意见和方法,降低了新校区建...

  • NF公司增值型内部审计问题研究 07-22

    本文是一篇审计论文,笔者针对缺陷和因素,分析提出解决对策和建议,引入绩效棱柱和平衡计分卡并将二者结合,探求贴合该公司实际情况的增值型内部审计绩效综合评价方法。通过对 NF...

  • “互联网+”背景下南极电商商业模式转型的绩效影响与风险之审计分析 07-22

    本文是一篇审计论文,本文从我国传统服装零售行业的发展形势和外部经济大环境的实际情况为出发点,以南极电商的商业模式转型为切入点,结合其商业模式创新前后南极电商的内外部环...

  • PZH公司风险管理内部审计案例研究 07-22

    本文是一篇审计论文,笔者通过描述三个风险案例事件,指出 PZH 公司存在的问题。接着,阐述有关风险管理和内审的理论基础,包括两者的关系、目标及方法。然后,依据理论基础和公司现...

  • 公允价值计量对上市公司审计收费影响研究 07-22

    本文是一篇审计论文,本文还针对性地提出完善我国市场环境,改进公允价值数值评估方法、改进审计收费标准、加大审计师识别公允价值计量信息风险执业能力培养的建议,丰富了公允价...

  • 甲公司资产后续计量的关键审计事项沟通研究 07-22

    本文是一篇审计论文,本文从关键审计事项沟通准则出发,基于信息不对称理论、资产计价理论、并购效应理论,釆用理论与案例相结合的研究方法,在总结归纳已有相关文献的基础上对甲...

  • 退市制度改革背景下ST公司审计风险研究 07-22

    本文是一篇审计论文,本文在退市制度改革的大背景下,采用理论分析与多案例分析相结合的方法,以ST公司这一高审计风险群体为研究对象,选取五家案例公司以动机理论为指导从内部需求...

QQ 909091757 微信 371975100